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在澳洲混江湖 这个必须懂!报税季:这些费用不能抵扣‏

By Leung

July 09, 2015

《唐人街》-澳洲华人的官方媒体

 

又到了一年一度的报税时节!如果不想接到从税务局打来的电话,有一些费用支出你绝不能把它们算作税前扣除来上报。

尤其是当你属于在家工作状态时,在这方面就更要谨慎。因为在工作费用与个人支出之间有一片灰色地带。

当然,有一些费用是被明令禁止去算作税前扣除的。任何想把它们抵扣的行为都会立即引起税务局的警觉。

医药费

旅行社的工作人员,无论是雇主还是雇员,如果在国外某个传染病高发地带工作,可能习惯性地认为自己可以把防疫费用当作税前扣除上报。

MGI Accounts Adelaide税务部的主管考菲德(Maree Caulfield)表示,这是行不通的。她说:“医疗费用不能抵扣,其中就包括防疫费。就算你是为了避免在工作中染病而接种也是如此。只有在极少的情况下才会允许用医疗费用来抵扣。”

理财师霍斯菲尔德(Peter Horsfield)表示,私人医疗保险开支也不能用来抵扣。

应酬开支

应酬开支虽然一般来说都不能抵扣,但也要综合考虑有无附加福利税、应酬地点及享受娱乐服务的人是谁。为保证扣税金额和附带福利应纳税额的准确计算,纳税人务必保持完整的应酬支出记录。

Prosperity Advisers的董事格里菲斯(Michael Griffiths)表示:“不能抵扣的生意上的应酬开支包括请客户吃午饭,或者与潜在客户一起喝酒等等。但也有些例外,比如因公出差的费用。”

孩子的教育费与育儿费

考菲德表示,就算你的雇主要你加班,你因此无法照顾孩子而必须请人照顾,你也无法将这笔费用用来抵扣。他还说:“除此之外,你孩子的书本费、学费等 教育费用也不能被扣除。虽然几年前有与之相关的政策返还款,但在2013年1月之后就被Schoolkid’s Bonus这一项目给代替了。”

罚款

当你因工作原因而开车外出并收到超速或停车违规等罚款时,你可能认为你可以将这些恼人的罚款来抵扣。但事实上,你不能。

豪华跑车

如果你有钱开跑车去工作,你相应的税务扣除上报也会有一些限制。

考菲德称,生意用车的成本一般可以在其使用年限之内摊销。她说:“但用来扣税的车辆成本是有上限的,而豪车的上限当前为57,466澳元。这意味 着,如果一辆车的购买价高于57,466澳元,那么多出的部分在车辆有效寿命中则无法折旧。此外,这个上限还是包含了GST的。如果你花了8万买一辆车, 那么你能拿到的最高GST扣税额只能是5,224澳元。”

其它无法抵扣的费用:

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